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 审计处是负责学校内部审计工作的职能部门,对学校及所属部门(单位)的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理、提高办学效益,实现学校发展目标。

 主要职责包括:经费预算的编制、执行和决算审计、对学校有经济责任的部门(单位)主要负责人和经营实体法定代表人经济责任审计、科研经费审计和审签、资产的管理和使用情况审计、基本建设和零星修缮项目审计、内部控制及风险管理审计、各种专项资金审计及按学校或上级主管部门要求进行的其他审计。

 审计处在学校党委、校长的直接领导下,依据国家法律、法规和政策,独立开展内部审计工作,接受国家审计机关和上级主管部门的业务指导和检查。