审计处是负责学校内部审计工作的职能部门,对学校及所属部门(单位)的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理、提高办学效益,实现学校发展目标。
主要职责包括:经费预算的编制、执行和决算审计、对学校有经济责任的部门(单位)主要负责人和经营实体法定代表人经济责任审计、科研经费审计和审签、资产的管理和使用情况审计、基本建设和零星修缮项目审计、内部控制及风险管理审计、各种专项资金审计及按学校或上级主管部门要求进行的其他审计。
审计处在学校党委、校长的直接领导下,依据国家法律、法规和政策,独立开展内部审计工作,接受国家审计机关和上级主管部门的业务指导和检查。
附件:
审计人员对口服务单位一览表
联系人 |
联系电话 |
联系单位、部门 |
俞春萍 |
87557046(88046) |
党校办、组织部、宣传部、纪检监察室、机关党委、人才办、工会、档案馆、心理中心、国际处 |
何丽英 |
86731468(89468) |
学生处、团委、发展规划处、人事处、计财处、社会合作处、校友办、研究生院、学报编辑部、数字办、图书馆 |
朱 琳 |
87085531(88531) |
离退休处、教务处、文管办、马院、体育部、国际学院、继教学院、浙研院、监管院、盈阳学院 |
翁 琦 |
86732809(89809) |
资产处、采购中心、保卫处、会计学院、 数科学院、外语学院、金融学院、法学院、管理学院、人文学院 |
方 芳 |
86732809(89809) |
校园建设处、后勤服务中心、科研处、财税学院、公共管理学院、信智学院、经济学院、创业学院、文华创新学院、艺术学院 |