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 审计处是负责学校内部审计工作的职能部门,对学校及所属部门(单位)的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理、提高办学效益,实现学校发展目标。

 主要职责包括:经费预算的编制、执行和决算审计、对学校有经济责任的部门(单位)主要负责人和经营实体法定代表人经济责任审计、科研经费审计和审签、资产的管理和使用情况审计、基本建设和零星修缮项目审计、内部控制及风险管理审计、各种专项资金审计及按学校或上级主管部门要求进行的其他审计。

 审计处在学校党委、校长的直接领导下,依据国家法律、法规和政策,独立开展内部审计工作,接受国家审计机关和上级主管部门的业务指导和检查。



 附件:

审计人员对口服务单位一览表


联系人

联系电话

联系单位、部门

俞春萍

87557046(88046)

党校办、组织部、宣传部、纪检监察室、机关党委、人才办、工会、档案馆、心理中心、国际处

何丽英

86731468(89468)

学生处、团委、发展规划处、人事处、计财处、社会合作处、校友办、研究生院、学报编辑部、数字办、图书馆

 

87085531(88531)

离退休处、教务处、文管办、马院、体育部、国际学院、继教学院、浙研院、监管院、盈阳学院

 

86732809(89809)

资产处、采购中心、保卫处、会计学院、 数科学院、外语学院、金融学院、法学院、管理学院、人文学院

 

86732809(89809)

校园建设处、后勤服务中心、科研处、财税学院、公共管理学院、信智学院、经济学院、创业学院、文华创新学院、艺术学院











附件【附件1 :审计人员对口服务单位一览表.docx